47220028 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 703,17 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220059 |
Vodné, stočné,zrážky - budova AB SL, 16.12.2021-27.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
746,47 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220058 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 16.12.2021-27.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
158,47 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220067 |
ND SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
32,95 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220062 |
Elektrická energia SSV január 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
305,86 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220070 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220069 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220068 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220067 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220034 |
ZÚC traktorom 1.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 008,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220059 |
záručná časová prehliadka prac.stroja JCB POZ438 /4422/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
205,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220029 |
PD - rekonš.budovy skladového hosp.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 998,00 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220056 |
majetkopráv.vysporiad.pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Kapráľ |
00000000 |
|
1 228,85 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220055 |
majetkopráv.vysporiad.pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vlasatý |
0000000 |
|
245,77 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220063 |
propán-bután Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220062 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
168,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220052 |
prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220024 |
Prívesný vozík 2 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220035 |
Prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220023 |
Prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220023 |
prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220059 |
Prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220036 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 141,63 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220020 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 677,52 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220054 |
prezutie pneumatiky PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
25,90 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220057 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves, Lipany, N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
50 095,81 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220028 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 320,96 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220047 |
Kúrenie BUFIK SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220037 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,40 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220013 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,80 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |