44210082 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2020-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
357,16 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210084 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
49,37 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,23 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210066 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 351,31 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210063 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 251,10 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210064 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
517,72 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210065 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210061 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210060 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210059 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210024 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210048 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210047 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,09 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210049 |
zneškodnenie odpadu 01/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
63,57 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210092 |
vyhotovenie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
250,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210066 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 555,52 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210066 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 660,86 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210087 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210089 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210090 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210085 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
255,64 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210084 |
oprava prevádz. náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
71,25 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210091 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
45,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210088 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210138 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
240,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210107 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,55 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210082 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
244,34 € |
08.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210083 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,48 € |
08.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210043 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
119,88 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210042 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 267,72 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |