48210023 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
03.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210073 |
upratovacie služby 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
2 048,28 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210054 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 090,14 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210053 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
205,38 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210036 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210060 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
363,06 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210059 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,63 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210058 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
611,63 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210052 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 082,88 € |
03.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210056 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
705,42 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210055 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
257,10 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210046 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
298,42 € |
04.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210074 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 011,08 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210057 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210052 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210042 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
29 136,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210058 |
Opravy plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
2 898,24 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210080 |
PD-odstrán.bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
8 556,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210041 |
elektrina 01/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
638,35 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210038 |
elektrina 01/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
212,92 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210037 |
elektrina 01/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,64 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210079 |
spotreba 1/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
394,68 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210078 |
spotreba 1/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
314,71 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210077 |
spotreba 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 134,30 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210076 |
spotreba 1/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
303,56 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210075 |
spotreba 1/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
293,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210062 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,38 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210061 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,48 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210067 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 169,35 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210083 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
696,66 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |