48210061 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210060 |
KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210059 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
29,21 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210058 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
807,63 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210057 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 988,28 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210056 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210055 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210054 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210053 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
873,47 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210052 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
694,80 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210051 |
Výpoč.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
658,82 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210050 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,66 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210049 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210048 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
03.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210047 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-13,48 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210046 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
237,97 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210045 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
252,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210044 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
368,64 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210043 |
Referenstské vozidlá 4x4 - 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210042 |
Referentské vozidlá 4x4 - 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210041 |
Referentské vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210040 |
Referentské vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210039 |
Kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210038 |
Referenstké vozidlá 4x4 - 6 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210037 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
541,04 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210036 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,12 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210035 |
Referentské vozidlá 4x4 - 6 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
22.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210034 |
Rozšírenie záruky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
312,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210033 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
703,96 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210032 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
5,77 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |