48210181 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 928,14 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
84,24 € |
08.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210179 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,24 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210178 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210177 |
Náustky pre Drager |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
228,00 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210176 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
700,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210175 |
Geomerický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
3 250,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210174 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210173 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210172 |
Nájom nebytových priestorov 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210171 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210170 |
Stavebné práce za 04/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
110 436,00 € |
14.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210169 |
Stavebné práce za 04/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
555 167,69 € |
14.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210168 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
69,60 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210167 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210166 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
2 760,00 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210165 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
348,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210164 |
KASKO 1.3.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 244,28 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210163 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
293,98 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210162 |
Prístroj na meranie tvrdosti betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geoteam spol. s r.o. |
31367917 |
|
674,99 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210161 |
Školenie a konzultácie CENKROS4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
208,80 € |
25.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210160 |
Stavebné práce 4/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
22 613,55 € |
21.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210159 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
6 506,40 € |
24.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210158 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
752,57 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210157 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 901,00 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210156 |
Kontrolné skúšky únosnosti zemín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
229,20 € |
19.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210155 |
Kontrolné skúšky TEN-T koridor - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
-275,04 € |
19.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210154 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
726,32 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210153 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 210,00 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210152 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
65,98 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |