46240043 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
56 406,00 € |
15.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240025 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 594,40 € |
26.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240055 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
107,30 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240287 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6 137,58 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240076 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 286,37 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240074 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
87,67 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240055 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
65,76 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240038 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
429,14 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240072 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
390,49 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240209 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
516,29 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 906,20 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240094 |
Čistiace potreby - vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
355,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240173 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 573,79 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240078 |
Čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240034 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240076 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emil Hatok, rod. Hatok |
0 |
|
79,19 € |
14.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240079 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Krakovská, r. Matisová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240074 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Varga Vladimír, r. Varga |
0 |
|
765,46 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240078 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Kakaščíková, r. Kakaščíková |
0 |
|
306,18 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240077 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Orechovičová, rod. Komová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240075 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Koma, rod. Koma |
0 |
|
3 882,99 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47240125 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lýdia Baranová, rod. Sotáková |
0 |
|
23 507,43 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240019 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
1 628,23 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240018 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
162,63 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240051 |
D0438 MPV severozápadny obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Gazda |
0 |
|
32 652,70 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240304 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
69 149,64 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240305 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 040,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240094 |
D0597 Vysporiadanie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
162,82 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240001 |
D0773 - Posypová nadstavba na posypové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
59 880,00 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |