47210259 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
163,54 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210554 |
autobatéria pre cestný semafór |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
177,60 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210609 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
428,18 € |
22.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210355 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
246,44 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210344 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
503,21 € |
28.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210849 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210917 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210307 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
931,68 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43211348 |
Autobetéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210074 |
automatická práčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
295,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43211203 |
autoplachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABA VT s.r.o. |
47512814 |
|
900,00 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211364 |
Autoplachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABA VT s.r.o. |
47512814 |
|
600,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210661 |
Autopoťahy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
256,01 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210379 |
autopoťahy, stierače PP471AN, PP439DK cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
194,51 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210972 |
autor.dozor-odstrán.bodových závad III/3177 Ražňany-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 384,00 € |
05.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210792 |
autor.dozor-rekonštr.administr.budov AB1 a AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
648,00 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210827 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č.3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 141,06 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210781 |
Autorský dozor pre stavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
979,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44211288 |
Autorský dozor-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
211,60 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210421 |
autorský dozor-rekonštr.objektu AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
619,20 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210295 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 958,40 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210460 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
6 084,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210405 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
3 010,56 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210262 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
1 094,40 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210283 |
Bahenný koš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 848,80 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210936 |
Bariérová kosačka s obkášačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
79 998,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210546 |
batéria svetelného kužeľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210459 |
batéria trakčná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
840,00 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210007 |
benzín 1.1 - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
26,62 € |
20.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210716 |
benzín 1.10 - 15.10.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
183,45 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |