44230350 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
866,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230349 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230348 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 800,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230347 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230216 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
378,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230215 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
900,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230214 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
933,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41230642 |
diagnostika a vyčistenie upchatého potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
336,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230575 |
Monitoring a čistenie kanalizácie budova ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
336,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230659 |
Čistenie priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
10 151,04 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230166 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41230306 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
88,80 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 270,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230393 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
3 096,60 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230417 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
483,00 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230353 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
213,12 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230194 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230583 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
444,00 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230573 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
444,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230484 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230696 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
330,50 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230372 |
Predplatné - hospodárske noviny r. 2024-r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
493,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43230883 |
Montovaná prevádzková budova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GACON s.r.o. |
51875136 |
|
30 360,00 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230136 |
Výroba a montáž regálov do vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOCAR s.r.o. |
51813611 |
|
1 458,00 € |
24.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
48230427 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
724,32 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230479 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230008 |
Vypracovanie geometr.plánu Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
3 290,00 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43231223 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BMNO s.r.o. |
51747162 |
|
59 201,91 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230665 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 648,25 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230134 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 827,96 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |