48220393 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail "1.etapa,úsek Ulíč-Uličske Krivé" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
2 250,00 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220349 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail "1.etapa,úsek Stakčín" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
3 200,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220141 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STYL KOZVAN s. r. o. |
53546911 |
|
52,20 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42220848 |
Meracie zariadenia - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
6 908,40 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220766 |
oprava osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
2 917,08 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221335 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221232 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43220216 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43220036 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220299 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220269 |
vypracovanie GP-MPV III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 000,00 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220026 |
vypracovanie GP pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
13 200,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220499 |
Geometrický plán - most 3110-002 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 050,00 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220343 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. |
53257731 |
|
90,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220190 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43221248 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44220140 |
servisné práce PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
295,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44220139 |
servisné práce PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
218,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44220222 |
asfalt.páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
546,00 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45220145 |
Asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
216,00 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220142 |
asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
540,00 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46220145 |
Zálievková zmes, asfaltové pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 025,00 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43220550 |
Afaltová zalievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 938,00 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
44220302 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
816,00 € |
22.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220360 |
Asfaltová zal.zmes - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 260,00 € |
17.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220367 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 150,00 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220500 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 150,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220284 |
zalievková zmes, asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
7 237,60 € |
21.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220254 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 693,20 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220286 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 122,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |