42230755 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230114 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tech. služby Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O004 |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
218,79 € |
17.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O013 |
daň z nehnuteľností na rok 2023, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 518,64 € |
01.06.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O012 |
daň z nehnuteľností na rok 2023, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 518,65 € |
01.06.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O011 |
daň z nehnuteľností na rok 2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 518,65 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O007 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
16,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O008 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,52 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
67,39 € |
23.01.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O009 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2023, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,51 € |
01.06.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O010 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2023, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
185,98 € |
01.06.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
69,43 € |
23.01.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
67,38 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O005 |
daň z nehnuteľnosti za rok 2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O006 |
daň z nehnuteľnosti za rok 2023, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
04.05.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4223O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4223O004 |
Popl.za znečisťovanie ovzdušia v r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
250,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42230006 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
18.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4223O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4223O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
506,24 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4223O006 |
Daň z nehnuteľnosti r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4223O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230217 |
usporiadanie cestnej siete , predĺženie cesty III/3610 Zlatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zlatník |
00323984 |
|
2,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O009 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 887,60 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O010 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 480,96 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O003 |
Poplatok znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45230521 |
D0778 prevod parciel C KN 370/3 a C KN 968/6 z vlastníctva obce Lendak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lendak |
00326321 |
|
3,00 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O019 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
190,05 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O002 |
Poplatok za znečisť, vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
267,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O013 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
557,70 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |