45220108 |
Mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43220234 |
rezný kotúč, vazelina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,60 € |
03.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44220109 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
118,55 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220560 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
165,65 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220515 |
TŠ preložka cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WOONERF, spol. s r.o. |
36489450 |
|
32 418,00 € |
26.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220952 |
výrub stromov a krov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wood Via s.r.o. |
50429604 |
|
83 496,48 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43221029 |
orez stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wood Via s.r.o. |
50429604 |
|
11 859,00 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220376 |
Predplatné mesačníka - ÚČTO ROPO A OBCÍ r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,00 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220382 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
105,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
43220991 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
198,00 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220944 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
892,32 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220387 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,56 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220735 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,24 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,60 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220989 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 313,76 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220988 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
672,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
43221075 |
OOPP na ZÚC v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 813,80 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220684 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 465,68 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220683 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 939,10 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220685 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 002,48 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220609 |
OOPP- ochranné osobné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
573,00 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220608 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
420,00 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220588 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
810,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220332 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
221,28 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220582 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 491,24 € |
23.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220842 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220584 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 968,98 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220434 |
OOPP- pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 848,00 € |
19.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220814 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
100,20 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220314 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
105,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |