42210563 |
Stavebný mat.-Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
198,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210793 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
271,20 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210533 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
356,40 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210162 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
129,16 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210078 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210026 |
mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
258,77 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210129 |
spojovací materiál pre vodičov a do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
271,18 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210191 |
mazivá, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,03 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210358 |
Mazacie spreje, autošapmpón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
299,21 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210294 |
mazivo, dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
281,83 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210833 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 013,62 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210586 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 625,08 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210872 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
5 102,95 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210535 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
790,20 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210471 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 198,10 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210551 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 122,45 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210530 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 143,72 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210529 |
mazivá, čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
294,74 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48210054 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210404 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210402 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
1 495,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210426 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
99,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210665 |
OOPP rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
442,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210840 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,24 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210925 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
899,28 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210813 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210812 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 037,28 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210756 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
723,72 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210435 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
189,60 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |