44211324 |
oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 484,40 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210254 |
oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 912,80 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210044 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
138,00 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210086 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
222,00 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210488 |
zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210557 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210874 |
zametacie zariadenie s kropením za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,61 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210900 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210576 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210561 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210615 |
Zametacie zariadenie s kropením za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210456 |
prídavné zariadenie za traktor (sypanie a radlica) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPARK LIPTOV spol. s r.o. |
50629212 |
|
13 220,00 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210501 |
Prídavné zariadenie za traktor(sypač,radlica) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPARK LIPTOV spol. s r.o. |
50629212 |
|
13 220,00 € |
26.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210697 |
prídavné zariadenie za traktor-posyp.zariadenie a radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPARK LIPTOV spol. s r.o. |
50629212 |
|
13 220,00 € |
26.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210716 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
357,60 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210063 |
mazivá a oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
1 085,59 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210094 |
univerzálny hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
691,20 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210384 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
354,19 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210223 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
456,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210260 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
135,07 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210664 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
980,40 € |
15.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210292 |
oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
991,14 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210241 |
Zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač KOVACO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210247 |
Zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210210 |
zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210232 |
zametacia metla na JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210362 |
Servis.prehliadka SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
865,92 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210361 |
ND na SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
60,49 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210417 |
JCB Kefa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210331 |
zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
23.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |