42240004 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240005 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240006 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
757,09 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240007 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240008 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
246,27 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240009 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,64 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240010 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,84 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240011 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 716,38 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240012 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 257,88 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240013 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
107,68 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240014 |
Servis,údržba a opravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
3 600,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240015 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
31,38 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 007,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240018 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 534,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240019 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
259,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240020 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 082,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240021 |
Poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240022 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 139,56 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240023 |
Stravovacie karty 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 899,74 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,10 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 397,10 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240026 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240027 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
9 995,40 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240028 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 852,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240029 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240030 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 456,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240031 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
251,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240032 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 987,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240033 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,59 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |