41220151 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220152 |
PDK fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 073,94 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220153 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 402,18 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220154 |
zemný plyn preddavok 04/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220155 |
zemný plyn preddavok 04/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220156 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
299,84 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220157 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
150,47 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220158 |
elektrina 04/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220159 |
elektrina 04/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220160 |
elektrina 04/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220161 |
elektrina 04/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220162 |
elektrina 04/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220163 |
elektrina 04/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220164 |
elektrina 04/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220165 |
elektrina 04/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220166 |
elektrina 04/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220167 |
elektrina 04/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220168 |
elektrina 04/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220169 |
benzín 22.3 - 31.3.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
141,16 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220170 |
bezpečnostná strážna služba 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220171 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
191,98 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220172 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
121,68 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220173 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
95,96 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220174 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
283,78 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220175 |
upratovanie 03/2022 (1.3 - 10.3.2022) Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
206,99 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220176 |
upratovanie 03/2022 (12.3 - 31.3.2022) Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
384,74 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220177 |
benzín KK 15.3. - 31.3.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
493,20 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220178 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
71,59 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220179 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
932,00 € |
06.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41220180 |
elektrina 03/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
648,94 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |