41210511 |
rúra korug |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
278,04 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210512 |
mobilné služby a GPS 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
282,28 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210513 |
benzín 1.8-14.8.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
75,14 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210514 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien na ceste II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
15 331,32 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210515 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
137 013,14 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210516 |
benzín a nafta KK 1.8 -15.8.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
486,01 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210517 |
alternátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
99,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210518 |
BJ0094 oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
162,00 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210519 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
330,31 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210520 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
121,99 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210521 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
20.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210522 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 520,76 € |
20.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210523 |
montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210524 |
montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210525 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
91,50 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210526 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
216,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210527 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
88,80 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210528 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210529 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
106,26 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210530 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
77 462,05 € |
15.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210531 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
40 775,05 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210532 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
24 547,43 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210533 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
1 200,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210534 |
oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
209,16 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210535 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
790,20 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210536 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
8 396,52 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210537 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
9 102,19 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210538 |
záhradná technika: krovinorez a mot. fukar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
2 016,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210539 |
PDK fr. 0/32A, PDK fr. 0/63B, lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
3 790,55 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210540 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
280,38 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |