41210421 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210422 |
hlasové služby a internet 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210423 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,62 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210424 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
199,72 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210425 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
91,06 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210426 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
135,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210427 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
13 851,01 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210428 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
121,03 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210429 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210430 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
287,98 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210431 |
vibračný válec ručne vedený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
12 900,00 € |
14.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210432 |
generálna oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
4 680,00 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210433 |
referentské motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210434 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210435 |
výbava dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
266,02 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210436 |
KASKO BJ858CX, 860CX 3.5.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 134,49 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210437 |
PZP BJ858CX 28.5.- 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210438 |
benzín KK 1.7 -15.7.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
398,39 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210439 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
15 552,00 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210440 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
49 249,56 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210441 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
66 862,98 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210442 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 281,24 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210443 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
291,28 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210444 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
240,00 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210445 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 500,00 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210446 |
asfaltový betón - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
46 815,97 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210447 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,20 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210448 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
37,00 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210449 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 312,40 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210450 |
PZP BJ166CY 12.7.- 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
9,89 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |