43240326 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
649,20 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240241 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240242 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,80 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240167 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
647,70 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240140 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240137 |
Uloženie odpadu 1,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
213,62 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240166 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240114 |
Inštalácia softvéru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
340,56 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240115 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 632,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240319 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240134 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240131 |
TK a EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240320 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240321 |
Havarijné poistenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
134,69 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240329 |
Odhŕňanie a posyp snehu na moste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
546,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240330 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 092,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240331 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 512,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240240 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 396,11 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240238 |
dodávka a výmena sady klinových remeňov a remenice alternátora PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
332,50 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240129 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240325 |
oprava vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
366,26 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240322 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240316 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,80 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240317 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240318 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240324 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 279,20 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240130 |
Vodné stočné Kladzany , Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 681,38 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240137 |
stočné z ciest mesto Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 878,09 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240138 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
230,14 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240133 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 999,98 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |