44240249 |
servisná prehliadka PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
642,71 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240169 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240332 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
643,93 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240140 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
44 691,11 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240139 |
D0838 Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
22 238,48 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240248 |
autopoťahy Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240135 |
Internet Šemetkovce 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240118 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240143 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240144 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240116 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
133,92 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240136 |
Internet Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240134 |
Internet Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O010 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240327 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
749,07 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240140 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240142 |
Diagnostika vozidla SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
172,80 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240138 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,20 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240117 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240328 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240142 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240141 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
343,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240243 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 1 s. r. o. |
52449351 |
|
10 357,58 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240244 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 2 s. r. o. |
52449386 |
|
140 719,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240245 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RoTTeL Energy, s.r.o. |
36815616 |
|
207 480,37 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240246 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Centko |
0 |
|
71 636,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240139 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 126,32 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240141 |
Stavebný materiál ( mostná čata ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 215,50 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |