41240177 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 138,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240137 |
KASKO poistenie od 10.4.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 546,88 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240174 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 136,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240183 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 219,05 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240202 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 551,11 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240289 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
31 704,82 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240158 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 714,23 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240368 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
28 555,17 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240175 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240199 |
Serv. práce na výd.stojanoch PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
336,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240169 |
benzín a nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
342,01 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240196 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
900,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240195 |
Palivá - benzín,nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 359,21 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240197 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 028,44 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240282 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
769,04 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240366 |
pohonné hmoty, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 114,18 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240168 |
Hadica požiarna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
67,50 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240161 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,36 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240164 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
17,02 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240168 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240147 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 584,75 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240361 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,87 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240146 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,55 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240188 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240130 |
Propagácia a prezentácia- Divadelné predstavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
9 600,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240131 |
Tlač a dodanie vizitiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
249,89 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240132 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 106,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240129 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240127 |
Predplatné - Poradca 2025 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |