Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44231343 oprava riadenia T158, PO158GC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPEDOX, s.r.o. 47505915 2 020,24 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231342 diagnostika poruchy vozidla PO 158GC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPEDOX, s.r.o. 47505915 387,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231361 Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPEDOX, s.r.o. 47505915 2 605,51 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231367 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 4 010,69 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231366 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 1 856,15 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231365 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 1 864,96 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230875 OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 89,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230874 Pracovné a ochranné odevy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 359,60 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231358 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 847,80 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231357 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 8 851,20 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231356 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 840,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231355 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 4 293,20 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231354 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1 817,70 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231315 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1 043,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
45230771 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649 629,71 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231363 Vypracovanie geometrických plánov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEODET Sabinov, s.r.o. 47177918 760,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231351 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 510,47 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231362 Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 9 945,84 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
46230758 Motorová nafta Stropkov 6965,00 l Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 10 835,72 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
46230757 Motorová nafta Svidník 10009,00 l Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 15 571,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230877 Oprava podav.valca štiepkovača RT-720R Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Radovan Rogala 32390246 384,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230876 Oprava hydr.piestu a kolies sneh.radlice RSS 29 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Radovan Rogala 32390246 537,60 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
45230779 Hydraulický valec na SL823CC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 477,13 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
47230839 drevené snehové koly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Paško DREVOVÝROBA 10681680 900,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231360 Nájomné za fľaše z techn. plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 37,80 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
48230470 Propagačné predmenty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Activity promotion s.r.o. 26936241 343,12 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
48230469 Prezentačné predmety Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 653,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231341 čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 386,28 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231340 čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 268,78 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231339 kancelársky materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 636,16 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »