Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43231311 mobilný telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
48230440 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 025,41 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
48230439 Mobilný telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
42230833 Telek.popl.za mobily a meteostanice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 313,84 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
46230726 Telekom. poplatky Orange Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 263,84 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
41230769 mobilné služby a GPS 11/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 211,03 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
41230763 kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 408,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
41230762 čistiace potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 232,39 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
41230761 kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 157,03 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
45230731 Optik internet - poplatok december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 82,00 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
45230735 Technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 20,04 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
45230734 Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Chemolak a.s. 31411851 527,70 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
44231271 interiérové vybavenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVTEX, s.r.o. 36481891 232,20 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
41230766 rekonštrukcia cesty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pavličko, s.r.o. 44020848 94 610,58 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
41230765 PD - Rekonštrukcia cesty III/3488, Zlaté Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UDI Košice s.r.o. 36182541 36 750,00 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
45230730 Preprava autobusom - vianočné trhy v Krakove Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DMM BUS, s.r.o. 50041991 759,20 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
44231279 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 1 739,56 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
44231278 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 3 675,94 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
44231277 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 630,12 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
44231276 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 2 520,48 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
46230731 D0891 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3586 Chotča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pozemné staviteľstvo, a.s. 36454508 20 105,48 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
44231275 stavebný materiál na opravu priepustov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 867,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
44231272 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 931,40 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
47230811 armovací lis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 2 500,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
42230828 D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 73 702,02 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
42230827 D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 19 621,02 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
46230724 D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 44 997,49 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
46230723 D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 65 152,68 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
43231299 Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 10 125,73 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
43231298 Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 33 604,73 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra