45230754 |
Rýchlovarná kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231349 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 119,62 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231348 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
14 116,76 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231347 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 294,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231346 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 680,44 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230858 |
Výkon autorizovaných servisných prehliadok - Mullag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 797,69 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230747 |
Výkon autorizovaných servisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 688,90 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230797 |
servisná prehliadka prídavných zariadení MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 797,69 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231313 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 925,84 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231312 |
kancelár.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
349,52 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230822 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
194,42 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231320 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
462,80 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230452 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
862,80 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231351 |
Zosilnenie nosnej konštrukcie mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
48 264,00 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230853 |
D0885-Rekonštrukcia cesty III/3883- Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
172 793,81 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231300 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Želinko |
0 |
|
42,27 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230745 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
174,38 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230448 |
Oprava kopírky Canon iR-ADV C550i |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
728,39 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230447 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
169,33 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230446 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
369,13 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230445 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
496,01 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230444 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
62,84 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230773 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
46,09 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231306 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
12 540,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230741 |
Elektrina OM Bodružal 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230740 |
Elektrina OM Mlynárovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230739 |
Elektrina OM Radoma 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,41 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230738 |
Elektrina OM Kružľová 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230737 |
Elektrina OM Staškovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,86 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230736 |
Elektrina OM Bukovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |