43231337 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
447,79 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230764 |
Vodné, stočné - budova SSV, 08.09..-11.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
119,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230763 |
Vodné, stočné - budova ML, 06.09..-12.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,04 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230762 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.11.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,54 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230761 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.11.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
360,37 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231326 |
výkony autorizovaných serv.prehliadok-údržba zariadení MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 377,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231333 |
Výkon autoriz. servis. prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 533,35 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230760 |
Výkon autorizovaných sevisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 138,79 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230825 |
Výkon autorizovaných servisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 797,69 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230862 |
TK - HE 417 BR,HE 661 BX,HE 680 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
122,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230861 |
EK - HE 661 BX,HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
78,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230459 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
976,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230835 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230834 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,42 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230832 |
elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 855,08 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230831 |
elektrina - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230830 |
elektrina - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230829 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,83 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230828 |
elektrina -Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230827 |
elektrina -Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230826 |
elektrina - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230864 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5,59 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230767 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1,99 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230766 |
Čistiace prostriedky pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
376,10 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230833 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231327 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 719,79 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231336 |
Laboratórne skúšky-betonáž rímsy mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231324 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Španko |
0 |
|
109,85 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230836 |
D0438 Mária Jaškaničévá - MPV - III/3617 Vranov nad Topľou , severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ing. Juraj Korim |
0 |
|
498,30 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230860 |
D0078-Autorský dozor -Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 032,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |