46220760 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 099,70 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221195 |
PD-rekonštr.mosta M1852 III3437-001 Kapušiansky potok V.Šebastová časť Severná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
24 526,39 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220813 |
Rek.mosta M5150 (III/3840-001), cez rieku Laborec v obci Veľopolie - II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
1 257,71 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220713 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 672,72 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220712 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
70 143,16 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220678 |
Rekonštrukcia mosta M 5872 ( III/3733-005) , most v obci Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 028,45 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220759 |
Rekonštrukcia prevádzkového dvora Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
18 001,79 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220673 |
inštalácia rozvádzačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
303,61 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220677 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
258,76 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220757 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
236,16 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220453 |
Laboratórne vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
46,55 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220454 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220747 |
Telefóny, internet 4.11.-3.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,74 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220675 |
Odstranenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
3 288,59 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220758 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
246,01 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220756 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 434,80 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220755 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
741,60 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220754 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
465,60 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220674 |
oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220672 |
ND na Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220711 |
BJ731CI oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
82 546,80 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220709 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
364,80 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220707 |
úprava priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
46 884,79 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220676 |
Pozemky III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milana Kóňová r. Šoltésová |
0 |
|
7 318,03 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220708 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
4 704,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220706 |
výstavba priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
12 960,90 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220812 |
Modernizácia cesty II/554 Oľka - Repejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 795,69 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220811 |
Modernizácia cesty III/3860 Krivá Oľka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 746,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221242 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
127 619,21 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220774 |
Vodné ML 13.9.2022-12.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5,26 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |