41220714 |
upratovanie 11/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
632,08 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220762 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemkov - k.ú. Ladomirová, Vagrinec, Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš GeoFix |
46193600 |
|
9 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220455 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220750 |
ND na SL717AR - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
985,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220748 |
TK na SL332AC - opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220684 |
Rekonštrukcia mosta č. M4847 v obci Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
28 416,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220683 |
Rekonštrukcia mosta č. M1139 Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
19 056,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220460 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 713,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220459 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 713,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220458 |
Referentské vozidlo Dacia Duster Prestige |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 713,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220457 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 363,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220456 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 363,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221244 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
169 416,18 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220751 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
584,40 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221197 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
86 679,01 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220715 |
Úžitkový automobil pre údržbu ciest a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
35 400,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220754 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
199,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220753 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
701,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220752 |
Oprava zapaľovanie krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
98,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220749 |
ND na elektrocentrálu Kawasaki |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
256,37 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220818 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
12 797,16 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220716 |
vrátenie stravných lístkov (199 ks, 5€) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-995,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220755 |
Chem.posyp.mat.NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 610,50 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221196 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 653,64 € |
13.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
47220681 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 806,40 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220815 |
Pripojenie do optickej siete cestmajst.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 074,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220814 |
Vyprac.znal.posudku- Preložka cesty,obchvat osady Podskalka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Kačur |
35571233 |
|
900,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220680 |
vyčistenie, kalibrácia, vystavenie protokola na NDN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
885,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220710 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
70,08 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220679 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |