46220770 |
Vývoz žumpy - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
138,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220771 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 185,20 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220763 |
Tonery SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 737,72 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220762 |
Aditivum do paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
100,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220761 |
TK a EK SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
149,99 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220724 |
výmena čerpadla v umývarke áut |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
2 269,08 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220759 |
Čistiace prostriedky pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
187,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220727 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
22 379,62 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220726 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
38 470,99 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220825 |
Rek.m. M7222(II/558-014), m. cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
6 583,80 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221261 |
Vodné,stočné,zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 952,44 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221266 |
tankovacia pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
384,00 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221209 |
oprava defektu PO 566HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
19,20 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221208 |
autor.dozor-rekonštr.mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 076,00 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220728 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
410,76 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220826 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
29 674,84 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221211 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 008,18 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221210 |
rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
77 444,16 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220772 |
Rekonštrukcia prevádzkového dvora Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
21 769,18 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220824 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
79 251,68 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221262 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
82,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221256 |
Údržba poistiek ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
379,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221255 |
Čistenie havarijnej nádrže |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
2 389,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221264 |
Oprava alternátora nadstavby 14V/2G |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221259 |
DZ- informarčné tabule II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 071,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221260 |
Upratovacie služby v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 920,49 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221263 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 726,87 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221258 |
Geodet. a kartogr. práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
13 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
48220487 |
Stavebné práce 11/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
174 564,16 € |
16.12.2022 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44221200 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 416,90 € |
15.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |