Faktúra č. 48260142

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 48260142
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup gumených rohoží
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 144,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023-R48/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023-R48/2026 Nákup interierových gumených rohoží Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lean Commerce s. r. o. 52594734 144,75 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť