Faktúra č. 48240317

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 48240317
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách"
  • Dátum doručenia: 23.09.2024
  • Celková hodnota: 2 824,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0104-R48/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104-R48/2024 Obstaranie kancelárskych a administratívnych predmetov pre potreby riadenia projektu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pre projekt: „Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách“ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 2 824,10 € 06.09.2024 11.09.2024 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť