Faktúra č. 48240092

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 48240092
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pneumatík
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 1 583,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19-1000/07VS/2023
  • Identifikácia objednávky: 0023-R48/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023-R48/2023 Servisné práce kopirovacích strojov Xerox Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DD21 s.r.o. 43818030 252,00 € 22.02.2023 22.02.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť