Faktúra č. 48220365

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 48220365
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagačný mat. Modern CS medzi PSK a Ukrajinou
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 4 540,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0131-R48/2022
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131-R48/2022 Obstaranie propagačných predmetov II - pre potreby riadenia projektov v rámci Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 realizovanej v rámci projektu: „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosp Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 4 540,70 € 06.09.2022 13.09.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť