Faktúra č. 47260021

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47260021
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na opravu mostov a priepustov
  • Dátum doručenia: 28.01.2026
  • Celková hodnota: 293,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010-47/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010-47/2026 Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVTEX, s.r.o. 36481891 295,07 € 19.01.2026 19.01.2026 Ing. Michal Švábik oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť