Faktúra č. 47260013

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47260013
  • Popis fakturovaného plnenia: ND VT 749 CC
  • Dátum doručenia: 26.01.2026
  • Celková hodnota: 396,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0011-47/2026
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011-47/2026 Náhradné diely na vozidlo Škoda Rapid VT 749 CC s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 396,64 € 20.01.2026 26.01.2026 Ing. Michal Švábik oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť