Faktúra č. 47250374

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47250374
  • Popis fakturovaného plnenia: flaga náplň10 kg PB
  • Dátum doručenia: 12.08.2025
  • Celková hodnota: 71,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0151-47/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0151-47/2025 Dodávka oceľových fliaš PB 10 kg, prenájom klietky na uskladnenie spolu s dopravou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FLAGA , spol.s..r.o. 34116940 357,93 € 01.08.2025 26.08.2025 Ing. Michal Švábik oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť