Faktúra č. 47250011

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47250011
  • Popis fakturovaného plnenia: ND VT 106 AB
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 10,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0248-47/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0248-47/2024 Náhradné diely na Zetor 7245, r.v. 1988 - VT106AB s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 384,67 € 19.12.2024 21.12.2024 Ing. Michal Švábik oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť