Faktúra č. 47230721

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230721
  • Popis fakturovaného plnenia: ND VT 557 AI
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 2 037,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22-1000/10VS/2023
  • Identifikácia objednávky: 0244-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0244-47/2023 ND VT 557 AI Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 2 037,61 € 27.10.2023 03.11.2023 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť