Faktúra č. 47230659

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230659
  • Popis fakturovaného plnenia: betónova zmes Matiaška
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 590,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0055-R47/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0055-R47/2023 Betónová zmes C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 1 142,40 € 19.09.2023 26.09.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
Tlačiť