Faktúra č. 47230245

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230245
  • Popis fakturovaného plnenia: ND VT 553 AI, VT Z 107, VT 689BN
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 128,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0133-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0133-47/2023 ND VT 553 AI, VT 689 BN, VT Z 107 - mimoriadnosť Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 128,26 € 30.05.2023 12.06.2023 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť