Faktúra č. 47230104

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230104
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrecovaný VEPEX
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0049-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049-47/2023 Vrecovaný VAPEX 125l /papierové vreca Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 504,00 € 03.03.2023 28.03.2023 Ing. Michal Švábik Objednávka
Tlačiť