Faktúra č. 47230017

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230017
  • Popis fakturovaného plnenia: ND Iveco Daily VT 049 CU
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0012-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012-47/2023 ND IVECO DAILY VT 049 CU Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 22,80 € 18.01.2023 15.03.2023 Objednávka
Tlačiť