Faktúra č. 47220623

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220623
  • Popis fakturovaného plnenia: prezúvanie pneumatik VT 814 DC, PO 556 HR, VT 049,CU
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 146,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0287-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0287-47/2022 prezúvanie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 146,40 € 10.11.2022 31.12.2022 Objednávka
Tlačiť