Faktúra č. 47220362

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220362
  • Popis fakturovaného plnenia: Vapex vrecový
  • Dátum doručenia: 26.07.2022
  • Celková hodnota: 352,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0140-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0140-47/2022 vrecovaný VAPEX 125 l/ vrece Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 352,56 € 22.06.2022 10.08.2022 Objednávka
Tlačiť