Faktúra č. 47220171

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220171
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - rukavice petrax
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 253,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0084-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084-47/2022 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 253,05 € 27.04.2022 11.06.2022 Objednávka
Tlačiť