Faktúra č. 47220127

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220127
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštaláčný material podľa CP
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 95,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0054-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054-47/2022 elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 95,35 € 29.03.2022 11.05.2022 Objednávka
Tlačiť