Faktúra č. 47210672

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210672
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, materiál do dielne
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 291,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0294-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0294-47/2021 ND VT557AI,VT875AB + doplnkový materiál dielňa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 291,27 € 26.11.2021 09.12.2021 Objednávka
Tlačiť