Faktúra č. 47210643

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210643
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, materiál do dielne
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 297,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0277-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0277-47/2021 ND - VT Z 071, VT 557 AI, doplnkový materiál dielňa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 297,13 € 07.11.2021 09.12.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť