Faktúra č. 47210627

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210627
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 05.11.2021
  • Celková hodnota: 285,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0273-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0273-47/2021 ND - VT 557 AI, príprava na ZÚC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 285,96 € 28.10.2021 09.12.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť