Faktúra č. 47210531

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210531
  • Popis fakturovaného plnenia: emulzia, kamenivo
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 4 416,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0213-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť