Faktúra č. 47210517

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210517
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný betón
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 051-R47/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť