Faktúra č. 47210473

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210473
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.08.2021
  • Celková hodnota: 248,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0203-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0203-47/2021 Stavebný materiál - cement, penetračný náter Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unimont - VMS, s.r.o. 36478067 248,14 € 23.08.2021 21.09.2021 Ing. Michal Švábik cestmajster - hlavný dispečer Objednávka
Tlačiť